职能描述
【工作内容】
■ 负责公司内部审计制度建设与优化,制定和完善内部审计制度及工作规范,明确内审工作流程
■ 负责开展内部审计工作,收集内部审计证据、编制内部审计底稿,完成内部审计报告
■ 总结内部审计过程中发现的问题,及时与领导沟通,提出整改建议,并跟踪审计整改方案的落实
■ 完善及整理内部审计报告,定期向上级汇报
■ 参与外部审计及对外部审计报告提供意见
【客户•产品•服务】
■ 客户是制造汽车、电子等产品、模块、零部件的制造商,是BtoB的业务
■ 製品 车削刀具、铣削刀具、孔加工刀具等
【工作魅力】
■ 成为行业内的专业人士,积累行业经验和人脉
■ 福利待遇优
【关键词】日企招聘 猎头 求职 日语人才网 リクナビ 制造业 金属 汽车 内审
招聘背景
事業拡大
职位要求
【必须条件】
■ 本科以上 法律专业优先
■ 30~38岁
■ 日语流利可以工作语言
■ 偏法务方向的内审工作经验 内审,合规,或者法务工作都可
■ 善于交流
工作地点
上海市长宁区
工作时间
09:00 - 18:00
待遇福利
五険一金(養老、失業、医療、工傷保険、住宅積立金) + 交通手当 + 食事手当
休假
国家法定休暇 + 有給休暇 + 次年起15天年假
选拔流程
RGF書類選考→RGF面談&推薦→企業面接(2~3次)→内定→入社