日企财务内审主管(编号115386) 2022-03-03发布
【工作内容】
■ 依据公司业务情况,拟定内部控制相关流程、制度,并提交审核
■ 检查监督内部控制流程、财务管理制度的执行情况,并提出修订案
■ 根据下属实际业务变动,修订岗位业务操作流程、报批并监督执行
■ 复核及监查各子分公司财务资料,定期对各分子公司资产及债务进行清查及建议,并对税务风险进行评估及建议
■ 对公司内部控制缺陷提出改进建议并协助推进改善
■ 对各分子公司财务管理提出建议及实施改善监督
■ 实施社内审计及协助外部对我司审计事项,监督各项审计建议的落实情况,及各项财务制度的落实及执行情况
■ 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,协助会计核算及债权、资产等管理
■ 监督并指导下属按时完成工作,进行目的性培训,提高工作效率和质量
【Keyword】财务内审主管 财务 内审 日语
(广州)某日系物流有限公司
■ 大专以上学历 ※新卒不可
■ 24-35岁
■ 日语商务水平,N1
■ 行业不限
■ 2年以上企业内部财务审计工作经验或会计事务所审计工作经验
■ 熟悉财税法规、内部及外部审计程序和公司财务管理流程
■ 沟通、协调及管理能力强,良好的职业道德和团队协作精神
【优先条件】
■ 具有注册会计师或审计师或中级会计师资格证