日企财务内审主管(编号115386) 2022-03-03发布
【工作内容】
■ 依据公司业务情况,拟定内部控制相关流程、制度,并提交审核
■ 检查监督内部控制流程、财务管理制度的执行情况,并提出修订案
■ 根据下属实际业务变动,修订岗位业务操作流程、报批并监督执行
■ 复核及监查各子分公司财务资料,定期对各分子公司资产及债务进行清查及建议,并对税务风险进行评估及建议
■ 对公司内部控制缺陷提出改进建议并协助推进改善
■ 对各分子公司财务管理提出建议及实施改善监督
■ 实施社内审计及协助外部对我司审计事项,监督各项审计建议的落实情况,及各项财务制度的落实及执行情况
■ 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,协助会计核算及债权、资产等管理
■ 监督并指导下属按时完成工作,进行目的性培训,提高工作效率和质量
【Keyword】财务内审主管 财务 内审 日语
(广州)某日系物流有限公司
■ 大专以上学历 ※新卒不可
■ 24-35岁
■ 日语商务水平,N1
■ 行业不限
■ 2年以上企业内部财务审计工作经验或会计事务所审计工作经验
■ 熟悉财税法规、内部及外部审计程序和公司财务管理流程
■ 沟通、协调及管理能力强,良好的职业道德和团队协作精神
【优先条件】
■ 具有注册会计师或审计师或中级会计师资格证
财务主管(编号88876) 2022-03-03发布
【工作内容】
■ 内部控制相关流程和财务制度的拟定、提交审核、提出修订案等,
■ 岗位业务操作流程的修订、报批和监督执行。
■ 定期制定全社各报表并报出,收集各分公司财务资料
■ 编制公司财务决算资料及经营成果分析资料
■ 通过财务分析发现问题、分析问题原因、提出解决措施
■ 负责维护SAP系统、NEWINS系统担当资料
■ 定期核对及管理各分公司财务报表数据
■ 实施对资产、债权、固定资产等各项财务管理,实施集团核算统一化管理
■ 监督、审核并指导下属工作,检查其年度目标完成情况并评价
■ 对下属进行目的性培训,提高工作效率、质量
■ 承担所属管辖范围内属下行为后果的管理责任。
【Keyword】内部控制 财务 财务主管 报表 决算 经营成果分析
(广州)某日系物流有限公司
■ 25-40岁,大专以上学历,会日语优先
■ 有会计从业资格证
■ 5年以上财务经验,3年以上财务管理经验;
■ 熟悉企业会计准则、熟悉国家会计、税务法规和相关政策,了解税务申报流程与相关业务处理,熟悉企业运作流程,具备良好的财务分析能力;
■ 有日企工作经验优先;
■ 熟练操作EXCEL、WORD、PPT等办公软件,具备用友、金蝶、SAP等ERP系统经验
助理兼出纳(编号86915) 2017-03-15发布
■ 进出口跟单业务
■ 向客户发送请求书,对账单等
■ 跟进纳期(交货期)等事宜
■ 协助部门领导向客户提交报价,跟进各项相关业务
■ 财务方面:出纳业务,开发票、对应税务和银行等
■ 领导指示的其他业务
【Keyword】 物流 跟单 纳期管理 会计